老师 公司为一般纳税人 18年的暂估了24万的成本 在5月份时候拿回来的成本票含税24万,汇算清缴的时候成本按照24万算了,实际成本应该是扣除增值税之后的数,我现在应该怎么处理呢,这24万的税一直没有认证,在待认证里放着
啊呦
于2020-02-14 16:57 发布 510次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-02-14 16:59
你好,你抵扣了增值税吗?
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这个只能去看下课程,企业所得税只分核定和查账,不分小规模还是一般纳税人
2019-03-08 15:03:22
您好,最好是把以前的数据补一下
2020-04-05 21:43:55
你好!通过以前年度损益调整科目补记收入
2019-07-24 15:31:30
您好,您还是可以认证抵扣,就是暂估的和实际发票的金额是有差异的是吧这严格来说是需要调整18年度的汇算清缴报表的,或者您就直接计入成本不抵扣,但是这样损失的进项税额有点多
2020-02-21 22:03:40
同学:你好,有分拆是合法又合理的方法。但注意真实业务为前提,员工分为二部,销售人员就挂在销售公司上社保发工资为一处更安全一些。
2022-02-14 12:34:40
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