送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-14 22:59

这个你之前做啥分录,有差额吗,

彭春梅 追问

2020-02-14 23:02

我是在听课时对这块业务很模糊,

彭春梅 追问

2020-02-14 23:04

老师可以举个例子

maize老师 解答

2020-02-14 23:05

实际发生费用权责发生制2019年做借管理费用 贷其他应付款,2020年取得发票贴后面就可以,要是没有差额,有就冲掉这个之前借管理费用负数 贷其他应付款 负数

彭春梅 追问

2020-02-14 23:43

如果有差额的话,取得的发票也贴入2019年的记帐凭证后面吗

maize老师 解答

2020-02-15 09:08

不是,少了就补上面,多了就冲掉,发票可以复印贴后面,原件贴这个新做凭证后面

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相关问题讨论
你好    这个是计入管理费用-福利费里面去。 只是没有发票   这个汇算就得调增 处理了  
2021-04-30 15:33:58
这个你之前做啥分录,有差额吗,
2020-02-14 22:59:56
你好 让收款方给你开票 做福利费
2019-07-19 13:51:37
同学你好 这个直接汇算清缴调增
2021-12-28 06:36:49
你好,现在一般不让预提。但是如果已经发生尚未取得发票可以暂估,年度所得税汇算前取得发票即可
2017-12-26 10:15:48
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