送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-15 11:55

你好  购买时: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 发放时: 借:管理费用或者销售费用-福利费等 贷:应付职工薪酬-福利费

难过的猎豹 追问

2020-02-15 11:55

给一张发票,是用不到的是吗?

meizi老师 解答

2020-02-15 11:56

你好 需要对方给你开发票的    需要做附件 。你说用不到是什么意思

难过的猎豹 追问

2020-02-15 11:58

明白了

难过的猎豹 追问

2020-02-15 11:58

发放时的金额和购买时的金额是一样的吧

meizi老师 解答

2020-02-15 12:01

你好 嗯 是的  如果 金额不一致 到时你科目就无法平了。

难过的猎豹 追问

2020-02-15 14:24

为办公室各部门统一配备了计算机,签发支票结算的会计分录怎么写,发票已收到

meizi老师 解答

2020-02-15 14:26

按部门所属计入部门费用 借固定资产 贷银行存款   按部门来做固定资产 。折旧金额计入比如后勤、管理部门使用计入管理费用  销售部门计入销售费用;  借管理费用-折旧费 销售费用-折旧费贷累计折旧

难过的猎豹 追问

2020-02-15 14:28

为办公室各部门统一配备了计算机,签发支票结算的会计分录怎么写,发票已收到

meizi老师 解答

2020-02-15 14:31

你好 看上面分录全部都给你写清楚了。 先计入固定资产  然后按部门所使用的计算机 分别折旧到部门费用去。

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