去年我的进项税额,跟我已经抵扣的对不上,因为我没有抵扣,但是现在账上是还有进项税额10.12,我现在不想抵扣了,我要平帐,老师我这么做分录对吗?
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于2020-02-15 16:31 发布 939次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-02-15 16:32
借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交增值税—进项税
这个10.12很小,你也可以确认为当期费用,借:管理费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税
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一、月末进项税的会计分录是:
借:库存商品(或原材料)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2020-03-29 13:11:08
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你好,取得专票可以一次抵扣,
借固定资产
应交税费
贷银行存款
2020-09-10 09:36:32
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借应交税费——应交增值税(进项税额)贷应交税费——待认证进项税额
2019-04-11 15:58:40
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您好,您说的怎么结转增值税吗
2022-06-01 14:39:38
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1月正常结转销项税、进项税就可以的
2020-01-07 10:23:56
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