送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-02-15 18:27

你们当时做账的时候
借:原材料/库存商品 10
进项增值税  这边税率不知道,我没有算
贷:应付账款
等到打折扣的时候
借:应付账款 10
贷:银行存款 9
营业外收入 1

梁S???? 追问

2020-02-15 18:28

入营业外收入?

王超老师 解答

2020-02-15 18:34

是的,因为这个是供应商给你们的折扣。你的发票上也是10万元,应付账款那边也是10万元。按照正常的情况下,你是要付10万元的,但是只付了9万元,这个1万元就是相当于你们白捡的

梁S???? 追问

2020-02-15 18:43

哦哦

梁S???? 追问

2020-02-15 18:49

还有一个问题请教一下,今个月要交租金4000但我们没收到发票,也没暂没钱付,如何入账

王超老师 解答

2020-02-15 18:54

那么只是计提就可以了
借:管理费用等科目  4000
贷:其他应付款  4000

梁S???? 追问

2020-02-15 18:56

收到发票后是这么入吗:借其他应付款  贷银行存款

王超老师 解答

2020-02-15 19:01

不是的,这个是你们付钱时才做的分录。做这个分录的前提,是收到发票

梁S???? 追问

2020-02-15 19:04

那我有点蒙了,1月计提了费用,2月收到发票,3月才付款!这种情况如何入账

王超老师 解答

2020-02-15 19:21

1月计提了费用
借:管理费用等科目 4000
贷:其他应付款 4000
2月收到发票不要做账
3月才付款之后,再做
借:其他应付款 4000
贷:银行存款 4000
那个2月份收到的发票,放到后面的附件里面

梁S???? 追问

2020-02-15 19:22

哦哦,明白了,谢谢

王超老师 解答

2020-02-15 19:23

不客气

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你们当时做账的时候 借:原材料/库存商品 10 进项增值税 这边税率不知道,我没有算 贷:应付账款 等到打折扣的时候 借:应付账款 10 贷:银行存款 9 营业外收入 1
2020-02-15 18:27:33
借 应付账款贷银行存款 自己备注一下没有实际付款
2019-12-27 16:35:40
一、收到时的分录是: 借:应收票据 贷:应收账款 二、付款时的分录是: 借:应付账款 贷:应收票据 需要复印票据,就是包括背书的信息
2020-08-03 11:17:28
同学你好,应该可以调账,和供应商协调好就行。
2016-12-20 13:50:11
你好 是现金折扣6折吗 实际支付的=应付账款*60%
2020-07-03 08:21:34
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