A企业为增值税一般纳税人,2019年4月4日A企业购入一批原材料,购买价款为5200万元(含增值税),适用增值税税率为13%。A企业的应交增值税的进项税额为( )万元。 请问老师这道题的进项税是由价款5200*13%=676吗?为什么答案是598.23呢
🍀 怪🍀
于2020-02-16 12:40 发布 6074次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-02-16 12:41
你好,因为5200是含税金额,需要把5200换算成不含税金额,然后乘以税率,才是进项税额
应交增值税的进项税额=5200万/(1+13%)*13%=598.23万
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,可以这样处理的
2019-07-04 21:21:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,有这笔分录的。这就是结转应交税费-应交增值税的明细科目的。
2016-12-23 23:08:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
🍀 怪🍀 追问
2020-02-16 12:48
邹老师 解答
2020-02-16 12:50