老师好,1月份3%的发票错开成零税率发票了,现在跨月了,这个月重新开具零税率红字发票然后开具正确发票,请问税务局申报时1月份需要填增值税免税表么?2月份申报也要填么?是填负数金额么?
ellachien
于2020-02-16 17:44 发布 1581次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-02-16 17:45
应该是不需要填写的 0税率 既不是减税 也不是免税的 所以应该是不填写的
相关问题讨论
应该是不需要填写的 0税率 既不是减税 也不是免税的 所以应该是不填写的
2020-02-16 17:45:22
您好!专票一般要审批。
2017-04-10 16:55:51
如果公司没有,需要去税务局重新申领
2015-12-04 12:35:44
您好!这个每个地方不同,有的地方需要,有的不需要。建议您咨询下税务局。
2016-04-19 15:05:59
开了张负数发票:做了2笔:借现金。红字。 贷 主营业务收入。红字。 应交税费 红字。 (跟之前那笔一样)。
是不是属于小规模纳税人,为什么要冲销减免
2017-06-29 11:51:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
ellachien 追问
2020-02-16 17:51
马老师 解答
2020-02-16 17:53