12月计提工资:借:管理费用 120000 生产成本 200000 贷:应付职工薪酬 320000 1月实际支付应付职工薪酬40万,管理费用:13万,生产成本19万元,销售费用8万,1月份付工资账务怎么处理呢?
素色年华
于2020-02-16 21:52 发布 1185次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-02-16 21:53
这差额8万是所属12月份的是吧,那就需要补计提2019年的工资是吧
相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
发放工资还有个贷其他应收款――个人社保 其余的都对的
2018-11-24 13:10:34
这个是根据你们发放的工资,冲回费用,再计入老板的应收款
2017-09-20 10:30:22
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