我们公司是票务代理商,假设有一笔业务我们的代理价是90,我们给渠道价是80,渠道卖100给客人。最后我们收款8000,付给酒店9000。酒店开10000发票给客人,我们开差额发票2000给酒店,渠道开差额发票1000给我们。收款的时候以及开出发票收到发票的时候怎么做账?
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于2020-02-18 17:23 发布 977次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-02-18 17:52
你收到款项的时候作为其他应付款处理。你实际开票的时候,确认你的收入,冲减你的其他应付款。
相关问题讨论
你收到款项的时候作为其他应付款处理。你实际开票的时候,确认你的收入,冲减你的其他应付款。
2020-02-18 17:52:13
没事,对方是代收代付的。付款金额与发票金额一致吗
2017-06-07 09:30:12
积分借销售费用贷预收账款
借预收账款贷库存商品应交税费。
2020-05-06 11:43:02
借:银行存款,贷:其他应付款;借:其他应付款贷:银行存款
2017-06-02 21:08:40
你好,你这个收入按照开的发票来做,实际发货多的三万单独记一下,或者做发出商品
2020-06-01 17:54:04
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