送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-02-18 22:52

不用的
你们全额返给职工的是吗
借银存贷其他应付款
支付做相反分录

聪明的路人 追问

2020-02-18 22:53

按月给的话用通过费用吗,如果通过费用核算了,是不是就错了

郭老师 解答

2020-02-18 22:54

你单位支付?
社保局给你之后还给职工的吗

聪明的路人 追问

2020-02-18 22:56

对的,就是社保局给公司了,然后公司发放,该怎么做正确分录

郭老师 解答

2020-02-18 22:57

一样做的
还是我写的那个

聪明的路人 追问

2020-02-18 23:03

但我看的有些企业做的分录是借:销售费用-100;其他应付款200贷:银行存款100

聪明的路人 追问

2020-02-18 23:03

不知道这啥意思

郭老师 解答

2020-02-18 23:03

之前做了费用
红冲

聪明的路人 追问

2020-02-18 23:05

哦哦哦,理解了,谢谢您

郭老师 解答

2020-02-18 23:05

不用客气的
早点休息

聪明的路人 追问

2020-02-18 23:06

好的,晚安郭老师

郭老师 解答

2020-02-18 23:06

好的,晚安的

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相关问题讨论
不用的 你们全额返给职工的是吗 借银存贷其他应付款 支付做相反分录
2020-02-18 22:52:32
符合固定资产,要计入固定资产核算的
2019-12-30 16:44:23
同学您好, 1、中央财政,收到外债资金时, 借:其他财政存款  50000000   贷:其他应付款  50000000 支付给用款单位时, 借:其他应付款  50000000   贷:其他财政存款  50000000 2、省财政, 借:其他财政存款  50000000   贷:债务收入  50000000 借:待偿债净资产—借入款项  50000000   贷:借入款项—应付本金  50000000 转拨给H市时, 借:债务转贷支出   30000000   贷:其他财政存款  30000000 借:应收**外债转贷款—应收本金—H市  30000000   贷:资产基金—应收**外债转贷款  30000000 3、H市, 借:其他财政存款  30000000   贷:债务转贷收入  30000000 借:待偿债净资产—应付**外债转贷款  30000000   贷:应付**外债转贷款—应付本金  30000000
2022-12-12 10:00:07
借:固定资产,65000,贷:实收资本,65000
2022-12-17 13:51:39
好,那他的工资是怎么构成的,固定的吗?
2024-03-05 16:26:46
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