我们是服务行业 19年多确认了收入 会计分录为借:应收账款10000 贷 主营业务收入9400 应交税费-销项税400 今年我该怎么调整这个多确认的收入 和对应的增值税 附加税 所得税
YEQINGSONG
于2020-02-19 22:14 发布 840次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-02-19 22:16
你好,是含税金额10000,税率6%吗?那这样(借:应收账款10000 贷 主营业务收入9400 应交税费-销项税400)你借贷方金额不相等啊,收入,销项税额都少确认了,而不是多确认了收入啊
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不含
2017-03-20 16:45:51
借应收账款贷主营业务收入,这个是重新开的红冲的,
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
2023-06-07 17:05:53
你是直接价税分离处理,后面的应交税费转营业外收入处理
2020-04-22 22:12:56
您好
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
2019-09-03 21:28:56
你好,是的,不用考虑销项税额
2017-07-13 09:16:05
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