送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-02-19 22:16

你好,是含税金额10000,税率6%吗?那这样(借:应收账款10000 贷 主营业务收入9400 应交税费-销项税400)你借贷方金额不相等啊,收入,销项税额都少确认了,而不是多确认了收入啊

YEQINGSONG 追问

2020-02-19 22:17

写错 销项600

邹老师 解答

2020-02-19 22:19

你好,销项是600,收入9400(借:应收账款10000 贷 主营业务收入9400 应交税费-销项税600),那说明是少确认了收入,少确认的收入金额=10000/1.06(正确的收入金额)-9400(之前错误的收入金额)=9433.96-9400=33.96,多确认了销项税额33.96才是的

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不含
2017-03-20 16:45:51
借应收账款贷主营业务收入,这个是重新开的红冲的, 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2023-06-07 17:05:53
你是直接价税分离处理,后面的应交税费转营业外收入处理
2020-04-22 22:12:56
您好 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
2019-09-03 21:28:56
你好,是的,不用考虑销项税额
2017-07-13 09:16:05
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