送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-02-19 22:22

你好,您是说实际交税时,实际比账上多交0.06元么

敏感的跳跳糖 追问

2020-02-19 22:23

对的,导致我这个月做完账后增值税有0.06的余额

立红老师 解答

2020-02-19 22:24

你好,多交的部分我们计入管理费用就可以的
借:管理费用
贷:应交税费——未交增值税(或应交税费——应交增值税)

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你好;  不一致的话 ;  你调整销项税  不行的; 你直接去看下留抵进项税 和未交增值税借方差异金额多少?   
2022-04-08 10:36:25
你好,您是说实际交税时,实际比账上多交0.06元么
2020-02-19 22:22:47
借营业外支出贷应交税费-未交增值税
2020-02-19 23:10:51
是要调整账面余额的。
2019-02-15 16:58:02
你这个是贷方余额么 不是未交增值税么,转出未交增值税?把这个转营业外收入或者是营业外支出下面
2019-09-24 10:56:35
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