送心意

玲老师

职称会计师

2020-02-20 10:25

你好,你是哪方,是付款方吗  ?

kitty 追问

2020-02-20 10:25

对,我是付款方

玲老师 解答

2020-02-20 10:33

收款是个人的,一般要企业要按劳务 报酬 代扣个税

kitty 追问

2020-02-20 10:46

这笔分录该怎么写,是研发部门发生的劳务费用

玲老师 解答

2020-02-20 10:59

借研发支出 贷银行存款 应交税费

kitty 追问

2020-02-20 11:02

不需要应付职工薪酬这个科目吗?

玲老师 解答

2020-02-20 11:07

不用的,劳务 报酬 是发票做账

kitty 追问

2020-02-20 11:08

老师,我没有发票,还需要去开吗?我已经按劳务费缴纳了个人所得税

玲老师 解答

2020-02-20 11:19

500元以下的可此收据入账

kitty 追问

2020-02-20 11:23

老师,我的金额比较大,共支付了十多位老师的劳务,个税一月份已经扣缴,我该怎么处理此笔业务?要去税务开发票吗?还是怎么弄?

玲老师 解答

2020-02-20 11:30

你好 正规代开发票,没有发票可以正常做账,就是不能税前扣除,

kitty 追问

2020-02-20 11:31

代开发票,是谁来开呢?

玲老师 解答

2020-02-20 11:49

提供劳务 的那方代开发票

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相关问题讨论
你好,你是哪方,是付款方吗 ?
2020-02-20 10:25:23
您好,支付劳务费,借;应付职工薪酬-工资,贷;银行存款,应交税费-应交个人所得税。计提时,借;管理费用-工资等科目,贷;应付职工薪酬-工资。交个税时,借;应交税费-应交个人所得税,贷;银行存款。
2017-04-04 10:45:09
你好借管理费用劳务费,贷其他应付款,应交税费应交个人所得税,支付做借其他应付款,贷银行
2021-06-29 10:00:36
你好,同学。 借 银行存款 493865.1%2B27928%2B34335.71%2B790%2B146117.65%2B33289.42 贷 主营业务收入 493865.1 其他业务收入 27928 营业外收入 34335.71%2B790%2B146117.65%2B33289.42
2020-07-31 17:54:22
32000/1.03*(1-20%)*30%-2000
2019-09-11 23:36:26
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