送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-02-20 15:01

你好,本年度摊销4000,那纳税调增就是4000,剩下的8000以后年度再做调增处理的

追问

2020-02-20 15:01

谢谢老师o(^o^)o

邹老师 解答

2020-02-20 15:01

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,本年度摊销4000,那纳税调增就是4000,剩下的8000以后年度再做调增处理的
2020-02-20 15:01:17
你好!如果你不打算再调就不要再做进去了
2017-06-26 14:47:27
你好,这个通常是针对暂估入账的情况,如果汇算清缴之前取得发票,允许抵扣
2016-11-12 08:51:19
你好!这种建议你就做到本年度.不然就要重新申报之前的年报了
2019-05-21 16:38:54
那需要先做纳税调增,后去税局做纳税调减,改之前这个汇算清缴表了,这个最好是汇算清缴取得比较好
2020-05-14 09:35:55
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