送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-02-20 16:23

你好,做好当月的账务处理分录,然后点击过账,结转损益,然后再过账,最后点击结账按钮就是了

勿忘初心2020 追问

2020-02-20 16:24

老师,是结年账,不会

邹老师 解答

2020-02-20 16:26

你好,年度结账就是做好12月份的账务处理,然后点击过账,结转损益,然后再过账,最后点击结账按钮就是了
12月份的结账就是年度结账

勿忘初心2020 追问

2020-02-20 16:41

不是还要备份什么的么,不敢弄,怕把数据给搞丢

邹老师 解答

2020-02-20 16:42

你好,备份就是找到账套文件,复制放在一个文件夹备用就是了

勿忘初心2020 追问

2020-02-20 16:53

我这里点是,还是否呀

邹老师 解答

2020-02-20 16:55

你好,点击是这个按钮

勿忘初心2020 追问

2020-02-20 16:55

谢谢

邹老师 解答

2020-02-20 16:56

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,做好当月的账务处理分录,然后点击过账,结转损益,然后再过账,最后点击结账按钮就是了
2020-02-20 16:23:49
记账——审核凭证——结转本期损益——记账——审核——结转本年利润到未分配利润——进行记账——审核凭证——年度结账
2020-03-09 16:08:59
你好,年度结账就是做好12月份的账务处理,然后点击过账,结转损益,然后再过账,最后点击结账按钮就是了 12月份的结账就是年度结账
2022-02-19 08:40:46
跟不跨年是一样的反结账哈
2021-12-31 17:05:54
金蝶KIS标准版反结账的操作步骤主要如下: 一、在金蝶KIS标准版的【凭证】模块里,打开【凭证结账核对】功能,选择需要反结账的会计期间,点击【查询】按钮。 二、系统将显示本期已经结账的凭证号码以及相关凭证信息,点击【反结账】按钮,系统弹出确认信息,点击【是】按钮,完成反结账操作。 三、系统提示反结账成功后,点击【关闭】按钮,关闭结账核对窗口,完成整个反结账操作。
2023-02-28 13:32:03
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