我们有一家物流公司,帮客户运输货物是月结的。比如1月总共运费10000元,其中500元是货损。是不是我们应该开9500元的发票?货损部分我们给客户陪钱500转账给他们,500元客户给我们开什么呢?客户要求开10000元的发票。客户的做法不对是吧?
瘦瘦的白昼
于2020-02-22 12:40 发布 1543次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-02-22 12:51
你好,如果你实际只收9500就是开9500就行了的,客户一般不会不同意啊,这样双方都是最方便的
相关问题讨论

你好,如果你实际只收9500就是开9500就行了的,客户一般不会不同意啊,这样双方都是最方便的
2020-02-22 12:51:48

你好,你们公司和运输公司之间是供销关系,你收到运输收入盈利!
2021-12-19 09:14:45

外帐上没有开发票不可以扣除
2015-12-18 14:56:34

你好
收运费
借:银行存款等
贷:主劳业务收入
贷:应交税费——应增(销)
支付运费
借:劳务成本
借:应交税费——应增(进)
贷:银行存款
期末将劳务成本转入主营业务成本
2020-02-24 10:13:41

你是销售方吗?
你给他货物的时候就会给你的
2019-09-14 03:14:04
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