送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-22 15:17

这个做借应付职工薪酬工资,贷其他应收款,这个冲掉之前伙食费,借其他应收款 贷,应付职工薪酬 福利费,借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 福利费 负数

妮妮 追问

2020-02-22 15:23

计提时:借:其他应收款-伙食费
                    贷:应付职工薪酬    这样吗

maize老师 解答

2020-02-22 15:29

不是你计提做的是借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费

妮妮 追问

2020-02-22 15:41

老师,这个是直接从员工这边扣回来了,员工没有享受到的部分,还是要进福利费吗?

maize老师 解答

2020-02-22 15:43

是需要冲掉那个福利费,,借其他应收款 贷,应付职工薪酬 福利费,借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 福利费 负数

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这个做借应付职工薪酬工资,贷其他应收款,这个冲掉之前伙食费,借其他应收款 贷,应付职工薪酬 福利费,借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 福利费 负数
2020-02-22 15:17:49
借 应付职工薪酬贷其他应收款
2020-05-13 08:59:42
属于员工个人承担的,应在应发工资前扣除
2020-10-29 10:02:34
您好 在实际发放工资的时候扣除 发放的时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-伙食费 贷:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2019-12-17 18:23:18
你好,需要的呢,需要的
2021-11-13 16:50:42
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