老师,如果公司购进原材料,月底发生亏损,是管理不善造成的,做会计分录,借,待处理财产损益-原材料,贷,原材料,借:管理费用,贷,待处理财产损益-原材料,借,管理费用,贷,应交税费-应交增值税-进项税额转出,这个进项税额,我月底这样做处理对吗老师
2021财务会计师
于2020-02-23 07:37 发布 1819次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-02-23 07:39
你好,发现时就做进项转出 做会计分录,借,待处理财产损益-原材料,贷,原材料,应交税费-应交增值税-进项税额转出,借:管理费用,贷,待处理财产损益-原材料,
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

是的,是这样账务处理的
2019-10-11 08:42:02

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44

借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
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