送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-02-23 11:57

你好,如果您方收取加工费,是需要开加工费发票给对方的。

阿童木 追问

2020-02-23 11:57

账面如何处理,管理费用—加工费,这样做账可以吗

立红老师 解答

2020-02-23 11:59

你好,您不是收款方么,不应是管理费用呢?

阿童木 追问

2020-02-23 12:00

是的,我开出加工费给对方,我需要如何做账呢

立红老师 解答

2020-02-23 12:02

你好,如果是您方开出发票,应是确认收入
借:银行存款等
贷:主营业务收入或其他业务收入
贷:应交税费——应增(销)

阿童木 追问

2020-02-23 12:27

我做借:银行存款   贷:其他业务收入
这就做一笔分录,不结转成本,可不可以

立红老师 解答

2020-02-23 12:29

你好,没有增值税么?成本一般是月末才结转的。

阿童木 追问

2020-02-23 12:37

借:银行存款 贷:其他业务收入   应交税费—增值税—销项税
这就做一笔分录,不结转成本,可不可以

立红老师 解答

2020-02-23 12:38

你好,可以,是可以的

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