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阿童木
于2020-02-23 11:56 发布 1530次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-02-23 11:57
你好,如果您方收取加工费,是需要开加工费发票给对方的。
阿童木 追问
账面如何处理,管理费用—加工费,这样做账可以吗
立红老师 解答
2020-02-23 11:59
你好,您不是收款方么,不应是管理费用呢?
2020-02-23 12:00
是的,我开出加工费给对方,我需要如何做账呢
2020-02-23 12:02
你好,如果是您方开出发票,应是确认收入借:银行存款等贷:主营业务收入或其他业务收入贷:应交税费——应增(销)
2020-02-23 12:27
我做借:银行存款 贷:其他业务收入这就做一笔分录,不结转成本,可不可以
2020-02-23 12:29
你好,没有增值税么?成本一般是月末才结转的。
2020-02-23 12:37
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费—增值税—销项税这就做一笔分录,不结转成本,可不可以
2020-02-23 12:38
你好,可以,是可以的
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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