老师,本案例中盘点发现是出纳工作疏忽(实际付款未记账),也就是说实际情况是忘记做账才导致的现金账面余额与实际余额不一致,把付款账做付出不就一致了吗?
衣欣不xi
于2020-02-23 14:28 发布 1796次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-02-23 14:29
你好,现在是盘点时发现问 在找原因。要先找到原因才是后面的处理
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你好,现在是盘点时发现问 在找原因。要先找到原因才是后面的处理
2020-02-23 14:29:40
您好
银行存款总账余额
银行对账单余额
2019-12-02 12:04:41
对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对,核对的项目主要是:核对凭证;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性,如发现错误应立即更正。
月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。
月末将银行存款日记账与银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。
月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点,按顺序进行登记核对。
2019-12-02 11:58:09
你好,出现借方余额应该是做账错误,或者一部分货物票未来未入账吧,查找具体的原因调
2017-06-20 15:29:43
你好,可以的
借;其他应付款 贷;库存现金
2017-10-12 17:13:57
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