请问老师,金碟软件中,2019年12月的单没有完已进行结账。接着做2020年1月份的单。等后期12月的单业务拿过来后,我可以再进行反结账把这些单补进12月的账吗?我是内账。
静听海的心跳
于2020-02-23 23:03 发布 738次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你的软件可以反年结的吗
能的话可以
2020-02-23 23:04:36
你好,很高兴为你解答
不影响,但是会影响五月的期初
2021-05-27 14:25:39
您好,是可以的,但是不建议的,谢谢
2022-01-06 17:02:30
这样的操作一般是不被允许的。
财务记账应当遵循权责发生制原则,即业务发生的时间决定了记账的时间。7 月份实际未开票的 10 万业务,应在 8 月开票并确认收入记账,不应通过反结账的方式将其计入 7 月的账。
如果将 8 月开票的业务计入 7 月,可能导致财务数据的不准确和不合规,也不符合会计准则和税务要求。
2024-08-20 14:03:59
您好,这个的话是可以的,这10万做到7月的账,这个允许
2024-08-19 11:37:18
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