送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-02-25 16:18

你这个金额大吗,不大可以直接确认费用的

风趣的诺言 追问

2020-02-25 16:22

不大,去年调整的时候就是直接进费用的,但是今年才发现报表数跟账上不一致,去年分录是作的冲减进项税,进费用,但是报表把冲减的进项税,在进项税额转出体现数据了

辜老师 解答

2020-02-25 16:23

你不是多确认了进项税吗,为什么分录又是冲减进项税

风趣的诺言 追问

2020-02-25 16:25

辜老师 解答

2020-02-25 16:26

你10月冲减9月的凭证,是什么意思呢

风趣的诺言 追问

2020-02-25 16:27

您能看清我写的分录吗?第一个是9月份的原始分录,10月份进行了一次调整,导致报表数据在进项税额转出那提现了差额数,使的本年累计数和账上的不一致

风趣的诺言 追问

2020-02-25 16:29

使的报表进项税额、进项税额转出的本年累计和账上的本年累计不一致

风趣的诺言 追问

2020-02-25 16:31

换句话说,我10月份调整凭证的时候,明明调减的是进项税额,报表却在进项税额转出给我提现了数据☹

风趣的诺言 追问

2020-02-25 16:33

就是9月做的凭证多计进项税了,10月发现了,就调减了一下

风趣的诺言 追问

2020-02-25 16:40

9月份的凭证,实际是同事报销国内旅客运输发票,按国家规定计算方法疏忽多扣除了16.51进项税,10月份发现了,就进行了调减

辜老师 解答

2020-02-25 16:40

你10月进项税转出,你没有红字发票撒

风趣的诺言 追问

2020-02-25 16:41

没有,就是普通的实名认证的火车票

风趣的诺言 追问

2020-02-25 16:41

就没有开红字发票

辜老师 解答

2020-02-25 16:43

那你冲减费进项税,应该就是借:应交税费—应交增值税—进项税  贷:研发支出,这样就可以了

风趣的诺言 追问

2020-02-25 16:45

老师,我是想增加费用,减少进项税

风趣的诺言 追问

2020-02-25 16:47

10月份调整凭证的时候我是想增加费用,减少进项税的

辜老师 解答

2020-02-25 16:48

你是要减少进项税,是吧,那就是借:研发支出,借:应交税费—应交增值税—进项税  负数

风趣的诺言 追问

2020-02-25 16:50

哦哦,可是现在跨年了怎么办?

辜老师 解答

2020-02-25 16:51

跨年了,你这个金额不大,可以增加当期费用的

风趣的诺言 追问

2020-02-25 16:55

嗯,按照您的这个逻辑我做的分录是没有问题的,但是问题来了,就是:申报纳税会计报表和账上的数据不符,我进项税 负数的数据,却在报表的进项税额转出的这个地方体现了

风趣的诺言 追问

2020-02-25 16:58

难道说:借   进项税  负数 在报表上体现的勾稽关系就是进项税额转出吗?

辜老师 解答

2020-02-25 17:06

进项税转出的数据,也是你自己在附表二填列的

风趣的诺言 追问

2020-02-25 17:09

如果我按照您说的那样做了会计分录,我可以把冲减的进项税额填到附表二吗?

辜老师 解答

2020-02-25 17:11

你这个是运输服务的进项税,你要减少,你直接减少计算的8b、10栏的进项税,不用进项税转出的

风趣的诺言 追问

2020-02-25 17:13

但是我当时跨月了,现在又夸年,怎么办?我只能去税务局改表了吗?还是说我可以调整一下凭证

辜老师 解答

2020-02-25 17:14

你10月调整的时候,申报表做了进项税转出吗

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相关问题讨论
你这个金额大吗,不大可以直接确认费用的
2020-02-25 16:18:24
你好,价税,合计做了费用吗?
2020-05-20 17:17:33
同学您好,可以补记下月抵扣就行的
2023-05-24 22:18:14
后2018年1月冲账改为, 这样是正确的吗?如果不正确我该怎么冲调账,请老师赐教,谢谢
2018-02-24 10:47:38
你好,我们去年有一笔进项税金入到了费用,今年调整分录是 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;以前年度损益调整——某某费用
2020-06-04 11:32:35
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