- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-02-25 16:33
您好
借:其他应付款(预付账款、应付账款)
贷:银行存款
相关问题讨论
您好
借:其他应付款(预付账款、应付账款)
贷:银行存款
2020-02-25 16:33:50
你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款 10032.01,营业外收入0.03
2019-07-06 14:14:07
借成本/费用 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-11-20 15:29:13
1. 取得旅游服务收入时的会计处理:
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税(销项税额)
2. 支付分包款时的会计处理:
借:主营业务成本
应交税费——应交增值税(销项税税额抵减)
贷:银行存款
. 住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账时的会计处理:
借:主营业务成本
应交税费——应交增值税(销项税税额抵减)
贷:银行存款
2022-08-10 16:07:35
借银行 贷进项税额转出,你之前做进项税转出吗,
2020-07-21 16:37:05
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