送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-02-25 16:33

您好
借:其他应付款(预付账款、应付账款)
贷:银行存款

欣慰的流沙 追问

2020-02-25 16:46

上月的银行账,少入了一笔,在这个月怎么补,怎么做调整呢?分录

欣慰的流沙 追问

2020-02-25 16:47

列:上月银行转出500漏入账了,那这个月入怎么入,怎么调整呢

bamboo老师 解答

2020-02-25 16:48

跟上个月一样的写分录就好了

欣慰的流沙 追问

2020-02-25 17:13

就是把上月的回单在这个月补入对吗?

bamboo老师 解答

2020-02-25 17:13

是的 把上月的回单在这个月补入

欣慰的流沙 追问

2020-02-25 17:15

好的,谢谢

bamboo老师 解答

2020-02-25 17:18

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

欣慰的流沙 追问

2020-02-25 17:22

列:2019年10月进项发票没有认证成功,在2028年可以认证吗?怎么处理

bamboo老师 解答

2020-02-25 17:27

2028年 延迟这么长时间?

欣慰的流沙 追问

2020-02-25 17:33

不,是2020

bamboo老师 解答

2020-02-25 17:35

可以在2020年认证
税金先计入应交税费-待认证进项税额
认证后进入应交税费-应交增值税-进项税额科目

欣慰的流沙 追问

2020-02-25 17:41

好的,谢谢

bamboo老师 解答

2020-02-25 17:41

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 借:其他应付款(预付账款、应付账款) 贷:银行存款
2020-02-25 16:33:50
你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款 10032.01,营业外收入0.03
2019-07-06 14:14:07
借成本/费用 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-11-20 15:29:13
1. 取得旅游服务收入时的会计处理: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 2. 支付分包款时的会计处理: 借:主营业务成本        应交税费——应交增值税(销项税税额抵减) 贷:银行存款 . 住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账时的会计处理: 借:主营业务成本 应交税费——应交增值税(销项税税额抵减) 贷:银行存款
2022-08-10 16:07:35
借银行 贷进项税额转出,你之前做进项税转出吗,
2020-07-21 16:37:05
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