送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-02-25 20:11

可以的
每个月的阶段不一样的吧
有研究阶段
这个就做费用化

Helen 追问

2020-02-25 20:15

老师您的意思是说如果只是在研究阶段就做费用化,要是在开发阶段就做资本化对吧?但是研发的项目很多如果每隔几个月研发的项目都不一样的话是不是这样分开核算就比较麻烦呢?

郭老师 解答

2020-02-25 20:18

是的
不研发当月做管理费用

Helen 追问

2020-02-25 20:21

如果我把所有的研发项目全部做成费用化不形成资本化,就是永远都不做资本化,费用化也不细分到项目,这样可以吗?

郭老师 解答

2020-02-25 20:31

那你们是没有研发成功吗

Helen 追问

2020-02-25 20:36

老师我大概明白了,1、研发阶段—费用化2、开发阶段—资本化3、形成无形资产。我们这个无形资产当月就要转让给客户,那是不是就不能按150%摊销了?

郭老师 解答

2020-02-25 20:38

1.是
2.是
3.摊销,加计扣除的吧

Helen 追问

2020-02-25 20:40

老师您的意思是说我即使把这项资产卖掉了,我还是可以按照成本的150%加计扣除的对吧?

郭老师 解答

2020-02-25 20:40

你好,是的,

Helen 追问

2020-02-25 20:44

老师非常感谢您,另外我加计扣除是不是只有在汇算清缴的时候做,如果我要加计扣除费用化支出和无形资产摊销的话,我汇算清缴的时候直接就填表做吗?需不需要去税务局项目立项备案之类的手续?

郭老师 解答

2020-02-25 20:59

是的
只能在汇算清缴加计扣除
需要有立项的
单独的研发台账
还得是查账征收的企业

Helen 追问

2020-02-25 21:03

我们今年刚转的查账征收。立项是去税务局吗?研发台账是自己留存呢?还是立项的时候税务局用呢?

郭老师 解答

2020-02-25 21:06

科技局的
自己留存

Helen 追问

2020-02-25 21:07

老师如果我们去过科技局立项后,那么我们在做年度汇算清缴的时候就可以加计扣除了对吧?不需要去税务局备案对吧?

郭老师 解答

2020-02-25 21:09

是的
税务局需要你们留上面的资料备查就可以的

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