送心意

文老师

职称中级职称

2020-02-25 20:42

您好,您好,您是一年的,应该按月分摊记入制造费用

小兰 追问

2020-02-25 20:51

请问一下,来发票时怎么做呢,再怎么结转呢?

文老师 解答

2020-02-25 21:15

借预付账款--房租进项税额贷银行存款,借制造费用--房租贷预付账款--房租

上传图片  
相关问题讨论
您好,您好,您是一年的,应该按月分摊记入制造费用
2020-02-25 20:42:32
第一步调整完制造费用-租赁费期末余额为负数,是因为之前多结转了费用到生产成本中。解决方法如下: 借:生产成本 - 制造费用 - 租赁费 -100 贷:制造费用 - 租赁费 -100 这样就将多结转的部分从生产成本中冲回,使得制造费用-租赁费的余额恢复正常,同时也调整了对应的生产成本。
2024-07-30 10:14:28
可能是预提少了、结转多了两种情况,看查账的具体情况
2018-05-18 19:07:40
同学你好!如果用于研发的话,应该计入管理费用-研发费用
2019-11-06 16:02:15
借;制造费用 贷;银行存款 计入本月核算
2016-10-17 09:54:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...