送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-26 10:13

你好  你现在做账是站在公司角度的     我的建议是不要这样去挂   自己员工之间借款两个人处理就行了。避免去挂其他应收款 其他应付款科目处理

追问

2020-02-26 10:47

到公司领导已经批下了,就是从公司走账的,该怎么录账

meizi老师 解答

2020-02-26 10:50

你好   扣除工资 借应付职工薪酬-乙方工资  贷其他应付款-乙方   银行存款     借其他应付款-乙方  贷其他应付款-甲方 借其他应付款-甲方 贷银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好 你现在做账是站在公司角度的 我的建议是不要这样去挂 自己员工之间借款两个人处理就行了。避免去挂其他应收款 其他应付款科目处理
2020-02-26 10:13:08
你好 ,是写报销单 借成本费用类科目 贷其他应收款 
2022-03-07 10:02:38
填写还借支款10000元,付现金5000元平账处理 借:费用类科目15000 贷:库存现金5000 贷:其他应收款——XX个人10000
2018-04-04 12:26:19
借;管理费用等科目 4900 库存现金 100 贷;其他应收款 5000
2015-11-26 16:02:54
借:其他应收款~个人 贷:现金,借:管理费用 其他应收款 ~社保 贷:其他应收款~个人
2016-10-31 19:45:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...