其他应收款的账务处理:核销员工预支的差旅费,预支给他1000,他花了1200,如何做会计分录?我写的这些后面的数分别应该写多少
聂桑桑
于2020-02-26 14:12 发布 1043次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好 你付款了。 那么实际这个已经发票了 做 :借费用或者成本贷其他应收款 处理了
2021-01-05 17:42:43
那你就按12个月分摊呀 每个月都做一笔 借:营业外支出 4.67 贷:其他应收款 4.67
2020-04-02 12:15:47
你好,罚款按准则需要一次性转入营业外支出,要是分摊的话可以入长期待摊费用,分次转入营业外支出
2020-04-02 12:08:51
借:管理费用 1200,贷:其他应收款 1000,银行存款200
2020-02-26 14:12:48
这是你们当时在社保局扣缴社保的时候,借方做了其他应收款,贷方银行存款,所以现在从员工工资扣回就在贷方冲了。
2018-08-23 19:34:15
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