对方公司把发票一次开具100,我公司没钱付款,但是要确认成本10.会计分录怎么做,借主营业务成本10.应交税费100税率,贷应付账款,中间差额不知道怎么做了?
加油
于2020-02-26 14:47 发布 734次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-02-26 14:48
你好,同学。
为什么开这么多发票,只确认10的成本呢
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需要的,主营业务成本也结转到本年利润,这是月末结转损益,月末最后一块做就可以
2019-08-09 13:26:45
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
同学你好,借:以前年度损益调整,负数,贷:应付职工薪酬,负数。
2021-06-13 23:34:14
你好,同学。
为什么开这么多发票,只确认10的成本呢
2020-02-26 14:48:24
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2020-02-26 14:49
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陈诗晗老师 解答
2020-02-26 14:50
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2020-02-26 19:03