老师我们公司24年有一笔收入是高企收入,做账时做 问
可以反结转,到12月调整, 答
老师,年度所得税申报,去年开的发票今年用起来,要不 问
去年开的发票今年用起来,做为今年损益处理 答
做账是先做银行回单,还是先做发票 问
做账是先做银行回单 答
老师,减资前的注册资本是200万元,实缴了100万元,然 问
同学,你好 这80万 借:实收资本 贷:资本公积 答
请问公司税务和工商都已经注销了,医保和社保这些 问
您好,要的,要去注销的,我们这边注销社保,再注销税务和工商 答

老师我是机械行业,旧楼改建加装电梯,我是代建方,工程发给施工方业主自筹资金部分收到款,应该怎么做账务处理,开票了如何做分录,后期财政补贴的30万到账后我应该怎么做分录呢?总造价75万,业主自筹45万,财政补贴30万
答: 你好,借银行存款30 贷递延收益30
疫情社保减免期间。二月我公司按正常缴纳社保,并做账。 三月,四月,5月公账上不返还多扣部分,而是直接抵减。 (3月4月没进行账务处理)直到5月从银行扣款了。我二月分录按正常做的。现在那我三月,四月、5月该怎么做分录。急急急!!
答: 是不是2月交这个抵减后面3.4月交的社保,抵减个人做借管理费用 单位社保 负数,贷应付职工薪酬 单位社保 负数,借应付职工薪酬 单位社保 负数,借其他应付款-个人社保
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
股票股利是宣告分配时候不做账务处理,只有发放才做分录是吗?
答: 不是。题目给的是董事会决定时,但得等股东会同意后,才做分录。


耶耶耶 追问
2020-02-27 16:32
张乐老师 解答
2020-02-27 16:39