- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-02-27 21:54
你好,把相关科目余额结转到下一年作为期初数就是了
应付账款没有支付就用今年的资金支付
应收账款也是把余额结转到下一年,然后再收回款项
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你好,把相关科目余额结转到下一年作为期初数就是了
应付账款没有支付就用今年的资金支付
应收账款也是把余额结转到下一年,然后再收回款项
2020-02-27 21:54:19

收到对方公司的先付款,可以计入预收账款
2019-08-03 10:56:47

计多一笔分录,摘要写,补记什么时候的应收款项,接着补上以前的分录,再正常结转
2019-12-05 15:59:13

单纯收定金 没有其他业务发生不结转
2019-08-23 14:09:26

同学你好,如果是账本上,上一年的账本摘要是结转下年;下一年新账本的摘要是上年结转;
2021-11-23 14:00:32
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2020-02-27 21:58
邹老师 解答
2020-02-27 21:59