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简单、
于2020-02-28 15:16 发布 925次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2020-02-28 15:18
你好,可以不用的。
简单、 追问
2020-02-28 15:26
还有一个问题老师,这个员工孩子的保教费可以报销的金额是400但是发票金额是800并且是跟工资合并申报的算是职工福利费那发票怎么入账呢,况且也没法写分录吧
郭老师 解答
2020-02-28 15:27
入账入4000就可以。
是400写错啦。
2020-02-28 15:32
发票还需要入?因为跟工资合并申报的个税,也一起发放的
需要分开做分录?
2020-02-28 15:36
你们是做福利费还是工资?
2020-02-28 15:40
说是必须跟工资合并申报,就合并申报了,还没做,正确应该怎么做
2020-02-28 15:43
两种选择,你可以选择做到,工资表里面也可以选择做福利费,需要那个发票金额写400,次月都需要合并到工资报个税。
2020-02-28 15:45
我现在有发票,工资表怎么提现福利费,在这就是坐在工资里面怎么用发票入账
2020-02-28 15:46
做了福利费,不需要在工资表体现,但是你报个税的时候需要合并到工资
2020-02-28 15:47
那我做福利费需要做分录凭证吧,需要做费用报销单据吧,我要是合并申报个税了,这个费用报销单我需要粘贴在哪里
2020-02-28 15:51
福利费的凭证。
2020-02-28 15:52
我都跟工资合并申报了,还需要做福利费的分录?,怎么着做
2020-02-28 15:54
就像你过节的实物福利你做工资吗?
2020-02-28 15:58
那些不做,直接入费用,现在这笔怎么处理需要怎么做分录
2020-02-28 15:59
在管理费用福利费400贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款福利费是需要交个税的。
2020-02-28 16:01
那我工资发放哪里需要怎么做呢,应发实发数
2020-02-28 16:02
他不体现这400,但是需要加上这400的个税。
2020-02-28 16:07
那怎么能对应起来相对的数据金额呢
2020-02-28 16:08
你好,哪个数据对不起来?
你们过节的实物福利是怎么操作的?
微信里点“发现”,扫一下
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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