送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-02-28 15:37

您好
请问18年12月有没有计提

微信用户 追问

2020-02-28 15:39

没有,个人代扣的这个有计提,单位做在管理费用没有计提

bamboo老师 解答

2020-02-28 15:39

请问大概多少金额 现在是做什么时候的帐 2019年1月份的么

微信用户 追问

2020-02-28 15:51

是的,管理费用:社保815.4,失业:22.65这是企业方

微信用户 追问

2020-02-28 15:52

这是补交18年12月份,当初企业没钱,但是已申报

bamboo老师 解答

2020-02-28 15:58

借:管理费用-单位社保费  815.4+22.65=838.05
贷:应付职工薪酬-单位社保费 838.05 
借:应付职工薪酬-单位社保费 838.05
贷:银行存款 838.05

微信用户 追问

2020-02-28 16:00

这是我做的分录

bamboo老师 解答

2020-02-28 16:02

可以把五项保险合并到一个会计科目 没有必要这么细

微信用户 追问

2020-02-28 16:08

可以 吗?
还是借:利润分配 -未分配利润    838.05
        其它应收款:社保362.40
         其它应收款:失业:22.65
        营业外支出:1.22
 贷:银行银行:1224.32

bamboo老师 解答

2020-02-28 16:09

金额不大 就您凭证上那样写分录就好了

微信用户 追问

2020-02-28 16:10

好的。做成管理费用。谢谢

bamboo老师 解答

2020-02-28 16:11

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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你好 你们是补扣了社保钱的话 你要补做计提分录 借管理费用-社保等贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬-社保贷其他应收款-个人部分 银行存款
2019-07-05 16:19:39
没扣成就不要做扣缴的分录。
2017-02-24 15:33:37
那你在7月的时候,账面就列支员工的社保费
2018-09-04 16:23:32
您好,没有扣款成功先挂应付职工薪酬-社保,等扣款成功了再冲。
2020-04-19 22:24:18
你好 借,应付职工薪酬一社保公司 借,其他应付款一社保个人 贷,银行存款
2020-06-26 10:31:44
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