老师您好,行政单位预付劳务费(其实是付重了)财务分录:借业务活动费用-劳务费 贷财政拨款收入 借:预付账款 贷什么?贷本期盈余?还是贷待处理财产损益? 预算分录怎么做呢?
多情的口红
于2020-02-28 20:28 发布 2050次浏览
- 送心意
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
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预算分录怎么做呢?
借:行政支出
贷:财政拨款预算收入
2020-02-28 20:42:33

你好!
对的。
2019-06-19 15:08:54

您好,没有开票也是下面分录,支付劳务费并代扣个人所得税时:
借:业务活动费用 40,000
贷:零余额账户用款额度 39,400
应交税费—应交个人所得税 600
实际缴纳代扣的个人所得税时:
借:应交税费——应交个人所得税 600
贷:零余额账户用款额度 600
预算会计分录
支付劳务费并代扣个人所得税时:
借:事业支出——财政拨款支出 39,400
贷:资金结存——零余额账户用款额度 39,400
实际缴纳代扣的个人所得税时:
借:事业支出——财政拨款支出 600
贷:资金结存——零余额账户用款额度 600
2025-02-20 09:17:04

您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-06-30 10:52:37

您好,预算会计,退回分录,借:行政支出等科目,负数,借;资金结存,正数。下个月重新转账,借;行政支出等科目,贷:资金结存。
2019-10-18 23:02:50
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