老师您好,行政单位预付劳务费(其实是付重了)财务分录:借业务活动费用-劳务费 贷财政拨款收入 借:预付账款 贷什么?贷本期盈余?还是贷待处理财产损益? 预算分录怎么做呢?
多情的口红
于2020-02-28 20:28 发布 2034次浏览
- 送心意
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
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预算分录怎么做呢?
借:行政支出
贷:财政拨款预算收入
2020-02-28 20:42:33
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你好!
对的。
2019-06-19 15:08:54
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您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-06-30 10:52:37
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您好,预算会计,退回分录,借:行政支出等科目,负数,借;资金结存,正数。下个月重新转账,借;行政支出等科目,贷:资金结存。
2019-10-18 23:02:50
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计提
借 业务活动费用206000
贷 应付职工薪酬206000
2.发放
借:应付职工薪酬-工资206000
业务活动费用-劳务费40600
贷:其他应交税费-个税6600
财政拨款收入240000
预算会计做分录:
借事业支出240000
贷财政拨款预算收入240000
2022-06-04 15:37:38
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