问:其它问题 老师你好,我想问一下,我们公司上个月从甲公司购买了原材料加工成部品,然后又把部品卖给甲公司,现在甲公司要求我们直接在货款里面抵消我公司要付给甲公司的原材料费,这个销售开票直接就一笔负数抵减了货款,请问我们公司要如何做账务处理?当时一月份的时候我司已经暂估了要付给甲公司的原材料费
媚媚
于2020-02-29 13:50 发布 920次浏览
- 送心意
张乐老师
职称: 注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
2020-02-29 13:59
首先这样开票是违规的,应该购货开购货的全票,销售开销售的全票。
目前已经这样做的情况下,可把暂估材料和材料费冲回, 开票部分按收入入账。(没有销货成本,实质上加工收入)
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