送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-03-02 08:17

你好!计入其他应收款科目下核算

老A 追问

2020-03-02 08:18

分录怎么做呢?

耿老师 解答

2020-03-02 08:24

借:其他应收款  贷 银行存款   按月结转工资 借 应付职工薪酬  贷 其他应收款

老A 追问

2020-03-02 08:34

一次性支付时,借:其他应收款
                               贷:银行存款
以后每月计提和发放时
                         计提借:管理费用
                                      贷:应付职工薪酬
               发放时,借:应付职工薪酬
                                   贷:其他应收款

耿老师 解答

2020-03-02 09:04

你好!是的,可以这样处理

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相关问题讨论
你好!计入其他应收款科目下核算
2020-03-02 08:17:29
您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01
计提社保及工资 借:生产成本、管理费用、销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保(单位部分) 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 其他应付款——社保(个人部分) 支付社保 借:应付职工薪酬——社保(单位部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款
2017-08-04 16:21:52
您好 借:管理费用 4758%2B4618=9376 贷:应付职工薪酬 9376 借:应付职工薪酬 9376 贷:其他应付款-个人社保费 257*2=514 贷:银行存款 9376-514=8862
2022-01-10 22:42:06
多计提了嘛 可以红冲的 之前分录不变金额是负数
2020-07-18 17:19:27
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