送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-02 17:03

收到件银行存款贷预收账款,每个月按月分摊,借主营业务成本贷预付账款。

认真的金针菇 追问

2020-03-02 17:14

收据是分月开的,怎么处理?

郭老师 解答

2020-03-02 17:16

那你收钱是怎么收的?一次收的还是按月收。

认真的金针菇 追问

2020-03-02 17:20

按月收的

郭老师 解答

2020-03-02 17:26

借主营业务成本贷现金。

认真的金针菇 追问

2020-03-02 17:30

老师,那消费完了又怎么写分录,谢谢!

郭老师 解答

2020-03-02 17:33

按月收的,你应该先做一个借银行存款贷,主营业务收入,然后借助业务成本贷现金
差额,这个就是你的利润。

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相关问题讨论
收到件银行存款贷预收账款,每个月按月分摊,借主营业务成本贷预付账款。
2020-03-02 17:03:19
你好 ; 是。 伙食费要单独来做账 核算的 不是单独去建账哈。 只是单独核算伙食费的收入和成本等
2021-08-27 10:53:04
虽然你们是代收的伙食费,但是你们也赚了差价,并不是食堂直接给缴款人开票,你们不是实际意义上的代收代付人,所以这个做你们的其他业务收入,然后食堂支出做其他业务成本
2018-12-08 11:45:03
经县级以上教育部门审批成立、取得办园许可证的实施0~6岁学前教育的机构,包括公办和民办的托儿所、幼儿园、学前班、幼儿班、保育院收入的符合限额的教育费、保育费是免税的。 1、学生伙食费收的时候,先计入预收账款,等学生消费完了再确认收入。 2、老师伙食费,可以作为费用列支。
2019-10-22 20:21:00
你好,你之前收到所做的分录是? 做你之前收到的相反分录就是了
2020-03-25 08:51:18
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