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夏天的秋天
于2020-03-02 17:25 发布 1047次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-03-02 17:26
你好,汇算是调表不调整账的,调完正常交所得税就好了
夏天的秋天 追问
2020-03-02 17:27
那第二年这400万又开票了,计入了主营业务收入了,怎样做账调整这重复的400万呢?
玲老师 解答
2020-03-02 17:31
没有票的收入,你账上记了收入,你可以按无票收入来申报,这就没有税会差异了
2020-03-02 17:37
这400万后面又开了票!之前调增的主营业务收入是不是应该计入以前年度损益调整
2020-03-02 17:40
开票的收入正常记在开票的当期,有纳税调整的在汇算清缴时填写调整表就可以,
2020-03-02 17:52
这样就重复计了400万啊!
2020-03-02 18:06
你前面是不是按无票收入申报的,把无票收入分录 红冲了,再做正确金额的分录
2020-03-02 18:11
没有申报增值税,只有在汇算的时候调整了400万
2020-03-02 18:12
也就是这个收入再汇算的时候已经交了所得税了。
2020-03-02 18:19
没有申报增值税那咋记重了呢,不理解,你是当年记收入没有报增值税吗 ?
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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