送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-02 17:26

你好,汇算是调表不调整账的,调完正常交所得税就好了

夏天的秋天 追问

2020-03-02 17:27

那第二年这400万又开票了,计入了主营业务收入了,怎样做账调整这重复的400万呢?

玲老师 解答

2020-03-02 17:31

没有票的收入,你账上记了收入,你可以按无票收入来申报,这就没有税会差异了

夏天的秋天 追问

2020-03-02 17:37

这400万后面又开了票!之前调增的主营业务收入是不是应该计入以前年度损益调整

玲老师 解答

2020-03-02 17:40

开票的收入正常记在开票的当期,有纳税调整的在汇算清缴时填写调整表就可以,

夏天的秋天 追问

2020-03-02 17:52

这样就重复计了400万啊!

玲老师 解答

2020-03-02 18:06

你前面是不是按无票收入申报的,把无票收入分录 红冲了,再做正确金额的分录

夏天的秋天 追问

2020-03-02 18:11

没有申报增值税,只有在汇算的时候调整了400万

夏天的秋天 追问

2020-03-02 18:12

也就是这个收入再汇算的时候已经交了所得税了。

玲老师 解答

2020-03-02 18:19

没有申报增值税那咋记重了呢,不理解,你是当年记收入没有报增值税吗  ?

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