我们公司(加盟总部)出售8折的购物劵 给我们的客户(培训中心-加盟商),加盟商在把这些劵给学生家长,商品是我们公司商城的(加盟总部),家长拿劵来我们的商城买东西,尾款付给我们公司 加盟商付800元购买1000元的购物劵,学生家长用其中一张400元的购物劵(抵扣500元,货款)在补500元尾款给我们公司,然后我们公司购物劵的部分给加盟商,尾款部分开给学生家长,请问我们公司如何做账啊
幽兰静
于2020-03-02 18:58 发布 764次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-03-02 19:43
你好,同学。
你出售券时
借 银行存款 800
合同负债 200
贷 预收账款 1000
使用400抵500
借 预收账款 500
贷 合同负债 100
营业收入 400
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你出售券时
借 银行存款 800
合同负债 200
贷 预收账款 1000
使用400抵500
借 预收账款 500
贷 合同负债 100
营业收入 400
2020-03-02 19:43:27

借银行存款 贷固定资产清理 借固定资产负债表 累计折旧 贷固定资产 最后把固定资产清理转营业外收支
2022-08-09 10:50:47

1、先把该固定资产按原值全额转出
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用
借:固定资产清理
贷:库存现金
3、如果发生了残料收入
借:库存现金
贷:固定资产清理
4、收到价款时
借:库存现金等相关科目
贷:固定资产清理
5、如果要缴税金时
借:固定资产清理
贷:应交税金
6、结转固定资产清理科目
如果该科目是借方余额
借:营业外支出
贷:固定资产清理
如果是贷方余额
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2019-09-26 09:16:06

您好,对抵扣的税款没影响,开发票的时候,开13%的销项税就是了
2020-08-19 17:04:01

借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
一般纳税人按发票税额抵扣
2017-11-07 17:06:14
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