送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-03-02 19:22

你好,计入其他应收款科目

立夏 追问

2020-03-02 19:24

不用结转到其他科目吗?往来款一般不是没余额吗?

汪晨老师 解答

2020-03-02 19:27

你好,或者你可以在应发工资前面扣掉。例如应发工资100,扣掉罚款10,实发90
计提  借  管理费用-工资90 贷 应付职工薪酬-工资90
实际发放时  借  应付职工薪酬-工资90 贷  银行存款90

立夏 追问

2020-03-02 19:29

发放工资扣掉的不光是职工罚款,还有职工社

汪晨老师 解答

2020-03-02 19:30

你好,社保通过其他应收款或者其他应付款科目核算

立夏 追问

2020-03-02 19:42

计提 借:管理费用;贷:应付职工薪酬一社保;应付职工薪酬一工资;其他应收款一职工罚款
代扣社保 借:应付职工薪酬一社保;贷:其他应付款一社保
发放工资:借:应付职工薪酬一工资贷:银行存款
交纳个人部分社保:借:其他应付款一社保;贷:银行存款
对吗?那其他应收款不是挂在帐上吗?

汪晨老师 解答

2020-03-02 20:07

所以你将罚款放在应付工资前面,减少应付工资即可

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