老师好,我公司原来是商贸公司,12月份暂估库存商品价值45万,并全部结转成本,1月开始自已生产商品,本月收到12月暂估发票库存商品只有32万,有十几万的差额该怎么处理?
淡若如初
于2020-03-02 20:29 发布 842次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-02 20:31
你好
多暂估了13万吗
还是发票没有到全
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你好
多暂估了13万吗
还是发票没有到全
2020-03-02 20:31:02
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你好,对的,出多少结转多少。
2018-06-15 12:28:08
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肯定是不可以的,这样税法上就说不过去。
2022-02-03 14:37:06
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您好!按进价结转。
2017-03-16 16:42:57
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你好,按 销售数量*单位购进成本 计算结转
按收入比例结转是不规范的
2019-08-15 16:22:29
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淡若如初 追问
2020-03-02 20:36
郭老师 解答
2020-03-02 20:37