老师,收到两张住宿专票,金额6474.53税额388.47,招待客户开的房间,因为有一间房没住,退了300,支付了6536,请问这个会计分录怎么做
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于2020-03-03 11:05 发布 621次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2020-03-03 11:06
您好!你这个建议你借管理费用-业务招待费674.53+388.47 贷银行存款等6536 营业外收入300
这样简单点。不然就要开红字发票,或者重新开票
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您好!你这个建议你借管理费用-业务招待费674.53%2B388.47 贷银行存款等6536 营业外收入300
这样简单点。不然就要开红字发票,或者重新开票
2020-03-03 11:06:28

你好 借;管理费用——业务招待费 贷;库存现金等科目
2018-06-30 10:47:33

您好!1,计入应付职工薪酬。2管理费用-业务招待费,3,管理费用-福利费等
2017-05-20 15:28:50

你好,企业内部餐厅招待费
借:管理费用,贷:银行存款等科目
2022-04-27 10:31:18

你好!飞机票是你们单位员工的可以计入差旅费科目下核算,招待费计入管理费用或销售费用主要看产生的部门
2020-03-06 16:02:42
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2020-03-03 11:17
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