老师您好!购进固定资产正常使用(机动车发票),已经录入固定资产卡片计提折旧了,但是现在发现固定资产原值有误,固定资产原值是价税合计的金额,现在要抵扣税额,我应该怎么更正做分录呀
2407771756
于2020-03-03 15:01 发布 790次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-03 15:02
红字冲减原值 确认进项税
当期调整计提折旧的差额
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2020-03-03 15:02:27
你好,按报废处理把卡片转出,然后再重新增加卡片按剩余年限和剩余价值
2022-06-30 21:30:56
同学你好
从新增次月开始计提折旧
2020-11-26 18:59:02
固定资产账面价值=固定资产的原价-计提的减值准备-计提的累计折旧;
账面净值(固定资产净值)=固定资产的折余价值=固定资产原价-计提的累计折旧。
老师,固定资产账面价值和净值这样吗?
如果不提减值准备的话,价值和净值就是一样的吧?。。。。。
2020-10-14 11:20:05
你好,不需要冲回汇算清缴时作调表就可以。
2018-10-09 19:22:32
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2020-03-03 15:06
轶尘老师 解答
2020-03-03 15:14