送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-03 15:40

你好  跨月了在开票系统里面直接开负数发票来红冲的  不需要  之前发票是要正常交税的

milow 追问

2020-03-03 15:41

红冲了还要交税?

meizi老师 解答

2020-03-03 15:44

你好 你原来比如1月开票 没作废 那么你1月就要交税的。     2月再做红冲

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相关问题讨论
不可以作废,可以申请开具负数发票冲销
2016-06-02 14:44:06
你好 跨月了在开票系统里面直接开负数发票来红冲的 不需要 之前发票是要正常交税的
2020-03-03 15:40:15
显示啥,你点红字显示啥?
2019-12-28 12:33:24
你好如果对方已记账,可以不退回,但是需要对方写个已入账的证明, 如果未记账,可以要求退回
2019-11-30 19:25:17
第一步 销货方或购货方在增值税开票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称信息表)。   《信息表》具体由谁在开票系统中上传开具呢?这个要分情况讨论的。    专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的,或购买方未用于申报抵扣并退回发票联及抵扣联的,销售方在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。    专用发票已交付购买方,且购买方已认证抵扣或未认证无法退回发票的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 第二步 系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 第三步 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
2018-06-19 09:13:29
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