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酉星
于2020-03-03 17:16 发布 1800次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-03 17:16
你好 借无形资产 贷预付账款 这样来冲
酉星 追问
2020-03-03 17:17
这样直接入有没有什么问题?
meizi老师 解答
2020-03-03 17:19
你好 那么久了你们摊销了多久的无形资产 。这个税费是多少金额的
2020-03-03 17:21
还有以前年度无形资产的摊销我该怎么补进19年的帐上去?
2020-03-03 17:23
税费416200,以前没摊,现在才入无形资产
2020-03-03 17:24
你好 你之前没分摊吗 红冲之前无形资产分录; 在按实际发生的税费一起计入 借无形资产 贷银行存款 一起来做 到时自己做一份摊销明细表 把没计提的摊销补摊销进去
2020-03-03 17:28
我之前没有入无形资产,入的是预付账款,我现在想把它入无形资产,这笔摊销我要入成本吗?还是入期间费用
2020-03-03 17:30
你好 那你就一起来结转 然后补摊销 从你购入的当月开始来补摊销金额的
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2020-03-03 17:17
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