送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-03 17:16

你好  借无形资产 贷预付账款 这样来冲

酉星 追问

2020-03-03 17:17

这样直接入有没有什么问题?

meizi老师 解答

2020-03-03 17:19

你好         那么久了你们摊销了多久的无形资产 。这个税费是多少金额的

酉星 追问

2020-03-03 17:21

还有以前年度无形资产的摊销我该怎么补进19年的帐上去?

酉星 追问

2020-03-03 17:23

税费416200,以前没摊,现在才入无形资产

meizi老师 解答

2020-03-03 17:24

你好 你之前没分摊吗          红冲之前无形资产分录; 在按实际发生的税费一起计入 借无形资产 贷银行存款 一起来做    到时自己做一份摊销明细表  把没计提的摊销补摊销进去

酉星 追问

2020-03-03 17:28

我之前没有入无形资产,入的是预付账款,我现在想把它入无形资产,这笔摊销我要入成本吗?还是入期间费用

meizi老师 解答

2020-03-03 17:30

你好 那你就一起来结转   然后补摊销    从你购入的当月开始来补摊销金额的

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