- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-03-04 09:51
是尾错原因就记营业外收支科目
相关问题讨论
都结转到转出未交增值税
2020-08-05 14:54:28
是尾错原因就记营业外收支科目
2020-03-04 09:51:17
1、因为没有取得增值税专用发票,所以通过应交税费-待抵扣进项税额科目核算,只有取得增值税专用发票才能通过应交税费-应交增值税-进项税额科目核算。
2、取得专用发票后需要冲销之前编制的分录,然后根据发票编制如下分录:
借:库存商品
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:其他应付款
3、销项税额小于进项税额不用编制分录。
4、销项税额大于进项税额需要编制如下分录(金额是销项税额减去进项税额的差额):
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2017-08-28 10:46:26
你好,内账缴纳增值税可以这样做分录
借;税金及附加——增值税
贷;银行存款
2019-05-13 20:30:36
您好 内账你可以不价税分离,
2018-12-10 21:13:28
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