物流运输公司,营业收入128000.税115000.2月才开始开票,开始增值税交过一个月200.后面公司买了5部车,一部4万进项,五部二十万,进大于销,所以增值税去年基本没交,今年还有留抵,附加所以没有。印花是万分之五,按价税和计交每月,残保5人不月交,企业所得交了二万五,就这些麻烦指导下
???? ???? ???? 梦
于2020-03-04 12:14 发布 722次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-03-04 12:31
你好,同学。
你是什么问题,你要分录?
相关问题讨论
你好,同学。
你是什么问题,你要分录?
2020-03-04 12:31:45
你好,应交税费-应交增值税-销项税额 不是进项税额, 这个销项税额在贷方的。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
2018-05-17 13:37:53
这个是计入其他收益的
2020-04-14 07:50:38
您好!一般情况是这样的。如果你还有其他可以抵减的那些的话,就也要减去
2018-07-06 13:43:11
你好 需要价税分离做主营业务收入 和增值税的 免的增值税做借应交税费-应交增值税贷营业外收入
2019-07-22 16:00:50
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