送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-05-03 14:36

怎么分摊?

空气 追问

2016-05-03 14:39

分录怎么做?

宋生老师 解答

2016-05-03 14:31

您好!如果您是4月份开始享受服务的话,从4月份开始分摊更合理。

宋生老师 解答

2016-05-03 19:12

支付的时候:借:预付账款 贷银行存款等 。分摊的时候,借:管理费用 贷:预付账款。

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相关问题讨论
你好,需要根据发票日期做分录
2019-06-06 10:37:33
您好!如果您是4月份开始享受服务的话,从4月份开始分摊更合理。
2016-05-03 14:31:44
你好 借管理费用  贷银行  收到发票把上面分录 红冲  按发票金额入账  
2020-11-17 09:16:09
你好, 记管理费用办公费
2020-06-01 17:47:08
您好,买打印机参考分录,借固定资产 应交税费~应交增值税(进项税额)贷其他应付款。旧的回收可以按对外处置,借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 应交税费~应交增值税(销项税额),借银行存款贷固定资产清理。
2020-06-04 08:20:45
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