老师好,我们公司之前收到一张专票,做了抵扣。后面形成异常发票,税务要求做进项转出,请问怎么进行账务处理?只需要把进项转出,之前入的成本类科目需要做相反分录吗?
L&L
于2020-03-04 17:21 发布 1056次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-03-04 17:21
你好!是真实业务吗?做进项税转出计入相关费用或成本
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你好!是真实业务吗?做进项税转出计入相关费用或成本
2020-03-04 17:21:56

你好; http://www.360doc.com/content/20/0319/09/9721406_900265273.shtml去看看这个 ; 里面都有讲解的
2021-12-21 16:37:33

你好!这一张要做红冲,还有结转到库存的哪一张也要红冲
2019-07-11 15:59:34

同学你好,实务中是可以计入劳务成本的
2020-10-14 14:49:14

您好,销售时,开具发票,未收到货款,借;应收账款,贷:主营业务收入,应交税费。收回时,借:现金或者银行存款,贷;应收账款。销售前预收货款时,借;现金或者银行存款,贷;预收账款,销售后开具发票,借;预收账款,贷:主营业务收入,应交税费。
采购时,预付货款,借;预付账款,贷;现金或者银行存款,收到货物和发票时,借;库存商品等科目,贷;预付账款。采购货物收到货和发票,款未付时,借:库存商品等科目,贷;应付账款,付款时,借;应付账款,贷;现金或者银行存款。
2017-08-08 18:23:15
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2020-03-04 17:27
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2020-03-04 18:31