送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-05 08:57

有数据就按权责发生制做账,借制造费用  贷其他应付款,扣费做借其他应付款 贷银行,发票到有差额就冲掉 借借制造费用  负数 贷其他应付款,负数,之后按发票做,

TsT&雪 追问

2020-03-05 09:03

当月借制造费用那里拿数据,贷其他应付账,下月付款借其他应付账,贷银行存款,发票收到差额多了怎样做

maize老师 解答

2020-03-05 09:05

少了补上,借制造费用 贷其他应付款,多就做借制造费用 负数 贷其他应付款

TsT&雪 追问

2020-03-05 09:08

怎么发票少了多了都是制造费用多了呢,还有那成本已结转到各商品了不是不准了,怎么是贷其他应付款负数的

maize老师 解答

2020-03-05 09:12

那是多了需要冲掉,冲掉这个后面结转库存商品 对方也冲掉,

TsT&雪 追问

2020-03-05 09:14

不明白

maize老师 解答

2020-03-05 09:17

假设你这个制造费用多做,那这个做借制造费用 负数 贷其他应付款 负数,借生产成本 负数 贷制造费用 负数,借库存商品 负数 贷生产成本 负数,借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数

TsT&雪 追问

2020-03-05 09:38

少了全部增加,多了全部做负数,老师我上月已经做好各工地成本了,这样调不影响吗,是不是开票和银行扣款不对应的,每次开票和扣款有差额的水费电费燃气都是

maize老师 解答

2020-03-05 09:39

是,但是这个按发票做,后面调这个需要按发票调,

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有数据就按权责发生制做账,借制造费用 贷其他应付款,扣费做借其他应付款 贷银行,发票到有差额就冲掉 借借制造费用 负数 贷其他应付款,负数,之后按发票做,
2020-03-05 08:57:34
做成本
2017-04-14 13:19:47
您好,因为水电费还有销售业务人员使用的,而燃气费是直接做菜品使用的。
2018-07-13 23:20:26
您好,可以的,水电也可以计入成本。
2017-11-04 16:45:57
您是如何计提的呢?谢谢 比如说计提是: 借:费用/主营业务成本 贷:银行存款 那么受到发票就是冲销之前计提,再做一笔正确的
2021-07-08 15:02:59
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