机票代理公司,假如卖出1000元的机票,成本980我们打给了航空公司。航空公司给我们开了980的发票,我是不是必须差额征收开票才能差额征收申报?如果我没有差额征收开票,就只能全额申报纳税?
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于2020-03-05 10:29 发布 1577次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-03-05 10:29
是的,要开差额纳税的发票才可以的,没有开差额纳税的发票不能差额申报
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是的,要开差额纳税的发票才可以的,没有开差额纳税的发票不能差额申报
2020-03-05 10:29:41
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你好1.可以入账 做招待费 次年汇算超过标准 要调整缴纳企业所得税 2. 你如果汇算之前没有取得200万成本发票 要汇算调整缴纳税费的 3. 你公司实际有业务 是不能去开这个证明的 如果确实是无税的情况才可以去申请 不一定你税局会给你开 会让你据实在电子税务局报的
2019-08-09 12:03:27
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你的成本没有发票不能税前扣除
2019-06-19 15:17:38
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报增值税还是企业所得税?
2019-03-29 12:52:12
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无法填写,税务也不会让你们零元转让,需要平价转让或者是溢价转让处理。
2021-05-25 15:21:46
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2020-03-05 10:31
朴老师 解答
2020-03-05 10:34